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财务报销制度和流程 财务票据审核报销流程

财务报销管理规定及报销流程

一般情况的流程:报销人贴票,填写报销单——报销人部门负责人签字(证明业务活动的真实性)——财务部门审核票据合法性——财务负责人签字审核(能否支出)——法人签字(有权签字人)(同意支出)——出纳付款

财务报销制度和流程 财务票据审核报销流程

财务审批报销流程及制度

我们这里的做法是: 费用由报销人制付款申请单走报销流程-----所属部门主管签批-----财务部费用会计审核-------财务部主管审核-------集团财务总监审批(报销金额较大的)-------总经理审批(报销金额相当大的,特别是现金支出)

财务报销流程

你的问题还真多啊~ 1、费用报销单的签字主要看你公司的规定,但是一般情况下是先报销人申请,然后一层层的领导审批、签字.(从小领导:你的顶头上司到大领导:公司领导等,字是签在费用报销单上的),之后是会计、出纳那审核签字.最后发给你钱. 2、费用报销单是填写你所报销的事项、原由.粘贴单是用来粘贴你的票据.比如说车票、发票之类的. 3、费用报销单最终是要入账的.出纳支付钱之后做日记账,然后交会计入账.

报销及付款的财务流程

第一条采购付款报销流程 1、若有供货商发票未到而需先付款的,应先填写采购申请单,注明材料名称,规格型号,数量,估计价格,金额,运费、供货单位及付款方式.

关于财务报销程序

一般情况下,有发票的时候,报销的人应该将各种费用单据整理,规范的贴到统一的“费用报销单”上(在贴的时候要分类粘贴,如:交通费、住宿费、餐饮费、招待费、.

财务审批报销流程表及制度

我们这里的做法是: 费用由报销人制付款申请单copy走报销流程-----所属部门主管签批-----财务部知费用会计审核-------财务部主管审核-------集团财务总监审批(报道销金额较大的)-------总经理审批(报销金额相当大的,特别是现金支出)

财务费用报销流程怎么弄?

分析如下:一、采购付款报销流程1、若有供货商发票未到而需先付款的,应先填写采购申请单,注明材料名称,规格型号,数量,估计价格,金额,运费、供货单位及付.

财务报账的程序?

1、报账前期工作:核算单位经办人取得原始凭证后,在原始凭证单据后背书经手人和证明人,并粘贴整齐、完整,经办人填写或打印相应的报销单交报账会计,报账会计.

公司员工向财务报账的一般流程流程

公司员工向财务报账的一般流程流程: 一、报销审批监控程序 1、公司除正常费用开支外,其余各项支出必须事先提出计划,按支出审批权限批准后,在计划范围内列支.

财务报销制度怎么制定呀?

公司财务管理制度 第一条 为加强公司的财务工作,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,特制定本规定.第二条 公司财务部门的职能是:(一)认真贯彻执.