畅捷通T3报表预收账款报表数据和实际预收账款的数据不一致是什么原因造成的?
更新时间:2021-09-07 02:45:00 • 作者:VICTOR •阅读 8729
- 用友T3中资产负债表和利润表的净利润不一致是怎么原因?
- 用友T3资产负债表中,12月份预付账款取数为借方余额,但是取数金额与预付账款金额不一致是什么原因?
- 用友T3报表的预付帐款数与总帐的余额不符
- 用软件做资产负债表中的应收/预收帐款和应付/预付账款是怎么取数的,为什么和手工帐的数据不一致?
用友T3中资产负债表和利润表的净利润不一致是怎么原因?
新办企业,第一年内资产负债表中的”未分配利润“与利润表的”净利润“应该是一致的,以后都不应该一致,除非这企业既没有收入也没有支出。
资产负债表中的“未分配利润”=未分配利润年初数+利润表中的“净利润”-本年度已分配的利润
利润表的“净利润”只反映企业本期的经营成果。
用友T3资产负债表中,12月份预付账款取数为借方余额,但是取数金额与预付账款金额不一致是什么原因?
是不是预付帐款下的明细科目有贷方余额的
用友T3报表的预付帐款数与总帐的余额不符
看下有没有记账,公式是否正确,如果不对的话,可以修改的,
有的公司是直接取期末的余额,也有的公司预付+应付的借方
用软件做资产负债表中的应收/预收帐款和应付/预付账款是怎么取数的,为什么和手工帐的数据不一致?
一、理论上应该:
1、“应收账款”项目,应根据“应收账款”科目所属各明细科目的期末借方余额合计,减去“坏账准备”科目中有关应收账款计提的坏账准备期末余额后的金额填列。 如“应收账款”科目所属明细科目期末有贷方余额,应在本表“预收账款”项目内填列。
2、“应付账款”项目,应根据“应付账款”科目所属各有关明细科目的期末贷方余额合计填列;如“应付账款”科目所属各明细科目期末有借方余额,应在本表“预付账款”项目内填列。
二、实际工作中,如果你单位没有设置“预收账款”和“预付账款”,可以在资产负债表中,用负数金额表示应收账款和应付账款。