上个月的代金卷这个月没有存进来怎么做账呀?
上个月的应收款没有入账,这个月收到了,会计分录该如何做?
应收没挂,就直接做收入,借:银行/现金 贷:营业收入 当然如果你想做会计差错的话,补做一笔应收也是可以的.借:应收 贷:收入 然后收款 借:银行/现金 贷 应收
代金卷抵扣消费,怎么做账
规范的账务处理如下: 1、发出代金券,没有现金流出,只是在未来期间内可以冲抵现金,实际上是一种应付未付的折扣.借:销售费用(按实际发出代金券的金额入账) 贷:其他应付款-代金券2、收到代金券时,借:其他应付款-代金券(按实际收到代金券的金额入账) 货币资金科目(按实际收到的货币资金金额入账)贷:营业收入应交税费-应交增值税 借:营业成本贷:库存商品3、代金券到期后,将尚未兑换的代金券冲回借:其他应付款-代金券(尚未收回的代金券金额) 贷:销售费用
餐饮代金券如何入账
你以前直接拿收回来的代金券记费用账.按老总的意思,只能按当天给客人的优惠折扣记帐了.
上个月发票全额来,但钱只付了一半,这个月付的另一半钱怎么做账?
用记账凭证就好了 借:应付账款 贷:银行存款
支付上月没有计提的费用怎么做账
先补提上月工资,记入“应付工资”(或应付职工薪酬),然后再支付.
上个月贴农金不用交但是交了,这个月多交的做账怎么做
借:其他应收款—其他或贴农金 贷:银行存款或现金
做财务报表时上个月的财务费用忘记做上了,这个月怎么补?
直接用凭证补记财务费用,摘要上注明补记上月财务费用
上个月的预付款,这个月收到发票,如何进行冲账?
很简单,当你收到你的供应商或客户开来发票是,如果是费用类的东西直接出费用科. 400(主要看你们2家公司AB之间的业务关系选择相应的记账科目就OK了
前几个月的银行回单,本月才拿回,能在本月入账吗?
只能在本月入账.因为报表是有时间性的,以前报出去的报表是改不了的.以前的回单都补齐入账,这个月的银行账应该能对上了.
这个月底发上个月工资 如何做账?比如这个月算好上月的工资是13万.上月应该怎么做?这个月又该怎么做?
上月应该是计提:借:管理费用——工资 13万贷:应付职工薪酬 13万 这个月发放等额:借:应付职工薪酬 13万 贷:现金或银行存款 13万不等:就现金或银行存款那里写实际发放的数