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现金支付账目分录做成应付账款了,怎么处理?

本来是现金付款但是我做成了应付账款我怎么改呢

如果还没有登帐,方便找人签字,可以重新做一张正确的凭证,不方便找人签字,就把原凭证附在新做的凭证后面,并在原凭证上加盖附件章,在领款人处注明见附件.如果已经登章,则要采用红字更正法,即先用红字填制一张与原错误完全相同的记账凭证,据以用红字登记入账,冲销原有的错误记录;同时再用蓝字填制一张正确的记账凭证,注明“订正*年*月*号凭证”,据以登记入账,这样就把原来的差错更正过来.

现金支付账目分录做成应付账款了,怎么处理?

会计账目应付款做到现金支付去了,怎么处理?

实际现金没有支付不能通过“库存现金”调整分录为:借:库存现金贷:其他应付款-***

收到发票时做了应付账款,实际已经现金支付了,现在要如何调账?

收到发票了,比收据管用,发票是合法的,收据是不合法的,有了发票就可以了.调帐,先做一笔红字会计分录,同时在备注栏说明是调整几月几号凭证就行了.借:材料采购(红字) 贷:应付帐款(红字)然后再做一笔正确的会计分录借:材料采购 贷:现金

之前做了应付账款后付了现金分录怎么做

你好,一点通网校回答你的问题 之前做了应付账款,现在用现金还了,当然不欠别人了,因此分录为: 借:应付账款 贷:库存现金

公司的应付账款 应收账款很多,要怎么处理?应付账款付款是用现金支付,怎么处理?

应收账款的原始凭证一般是银行的进账单,收到应收账款的会计分录为: 借:银行存款贷:应收账款 应付账款对公一般采用银行存款支付,会计分录为: 借:应付账款贷:库存现金(银行存款)

用现金支付货款会计分录怎么做

借库存商品 贷库存现金

上年购买材料时用现金付款的.可是当时做账做的是应付账款

借;应付账款 贷:现金 及调账又调表

前几个月应收账款会计分录做成了应付账款怎么办

两个分录都可以做啊 借:银行存款 贷:应付账款 人家企业借给你钱就可以这么做,基本上也没问题 借:应收账款 贷:银行存款 收回应收账款就是这么做的,完全没问题

已付现金错记应付账款如何处理

如果是当期的还比较好处理,如果是前期的很麻烦,因为现金这个科目性质比较特殊,在各项审计中有特别强的重要性.但是目前你只能通过做最简单的分录来调整借:应付账款贷:现金等到以后报表审计时再解释清楚,让他们给你一个最佳的处理意见

上月应计入现金的我计入了应付账款,本月怎么做账

1、调减,做进项税转出.2、下次补货让客户下调60元.