肖本月取暖费4000元其中车间3000元管理部门1000元会计分录?
预提经营租入固定资产租赁费4000元,其中生产车间预提3000元,行政管理.
借:生产成本3000管理费用1000贷:待摊费用(应该是)
24日以银行存款支付本月水电费4000元,其中生产车间耗用300.
借:制造费用800管理费用200 贷:银行存款1000
领用工具4000元,其中生产车间领用2500,管理部门领用1500会.
一些价值比较低的工具入库时应作为低值易耗品进行核算.领用时,借:制造费用 2500 管理费用 1500 贷:低值易耗品 4000
公司领用材料10000元,用于生产产品,其中甲产品4000元,乙产品3000元,管.
借:生产成本-甲4000+1000 -乙3000 +750 -管理费用1000 +250 (剩下的分摊在各项里 ) 贷:原材料10000
会计分录:结转本月应付水电费9000元,其中甲产品耗用4000元.
结转本月应付水电费9000元,其中甲产品耗用4000元,乙产品耗用3000元,基本生产车间1200元,企业管理部门耗用800元. 借:生产成本-甲产品-水电费4000 借:生产成本-乙产品-水电费3000 借:制造费用-水电费1200 借:管理费用-水电费800 贷:银行存款9000(如果是原来计提这个月分摊就记“预付账款-水电费”)
结转本月应付水电费9000元,其中甲产品耗用4000元,乙产品300.
借:生产成本-甲产品 4000 -乙产品 3000 制造费用 1200 管理费用 800 贷:应付账款
以银行支付水费4000元,其中,车间1500元.请问会计分录怎么做?
借:制造费用-水费1500元 生产成本 管理费用 营业费用 应付福利费贷:银行存款4000元上面的数据.你把东西写全了.自己填一下吧.
会计:领用原材料,其中用于生产产品2000元、用于车间管理部门1000元.怎.
借:生产成本2000制造费用1000贷:原材料3000
计算并准备发放本月工资,其中业务部门工资1000元,管理部门工作4000元.
借:销售费用 1000 管理费用 4000贷:应付职工薪酬
会计分录:银行存款支付动力费用4000元,其中生产A产品耗用2000元,车间.
1借:制造费用2300 管理费用700 贷:银行存款 30002借:预付账款(待摊费用) 4200 贷:银行存款 4200