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出纳通先结账还是先导出日记账?

出纳先记账还是先点现金

出纳通先结账还是先导出日记账?

先记账啊,得出余额才能清点现金啊

用友出纳通 到这样地步 日记账怎么结转到下一年

进出纳管理的,系统管理,结转下一年就好了

作为出纳先登记日记账还是根据会计做过的记账凭证登记日记账呢?

出纳从银行取回银行回单即可登记银行存款日记账,然后将回单交给会计记账并登记往来明细账

出纳通如何导入银行日记帐

首先用鼠标点击A列将日期那列全部内容选中,再从上面“导入到”的下拉框选择列名日期,此时不要选择“完成”,继续按照以上方式进行借方金额那列的导入,如果有多列,依此类推,如下图:

会计先记账、出纳后付款,还是出纳先付款、会计后记账?

凭证就是会计做的 出纳不管做帐出纳的工作(1)办理现金收付和结算业务; (2)登记现金和银行存款日记账; (3)保管库存现金和各种有价证券; (4)保管有关印章、空白收据和空白支票.

会计要先记账,出纳才能登日记账是吗?

不是的.现金日记账必须与实物现金流转严格一致,当日收现计入当日现金收入,当日付现计入当日付现支出.当日结束,要将现金日记账余额与现金实物核对,完全相符后,出纳方可下班.银行日记账也是一样的记账原则.只有这样,才能清楚地了解各银行账户结余资金,安排资金调度.所以,你必须按原始凭证先行登记现金和银行存款日记账.

出纳通现金日记账如何合并制单

1、先做单据,审核时,不要立即制单.然后在制单界面中把要合并制单的单据选定,序号全选为1,点制单,或点合并制单就可以了.2、结转发出的材料成本,是要把库存管理、存货核算、总账等模块一起用,然后在存货核算模块中把材料出库单进行生成凭证操作,就可以生成总账中的凭证.3、如果只用一个总帐模块,就需要在总账中手工输入结转发出的材料成本的凭证了.

究竟是会计先做账,还是出纳先付款?

要看具体的情况了,但要遵循基本原则.1、会计根据付款原始凭证编制记账凭证,然后出纳根据已经编制记账凭证的原始凭证付款,这样有利于实施会计监督职能;不过.

用友T3畅捷通出纳通 日记账从总账怎么导入?10月 - 12月有业务发生结

楼主 指定了科目的话 查询日记账 在现金银行里 不是在总账下

会计结账是否要等出纳先核对完银行对账单才能结账?

当月的对账单要下月才可以拿到,所以一般不要求跟银行对完账再结账