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企业由于没有成本票,把企业所得税做成免税,今年让补交税款怎么办?(成本票不够怎么处理企业所得税)

企业由于没有成本票,把企业所得税做成免税,今年让补交税款怎么办?(成本票不够怎么处理企业所得税)

成本票不够怎么处理企业所得税

首先,要明确的是,成本发票不够中的“成本”是真实的成本,还是为了调节企业损益而设计出的虚假成本。

如果是虚假成本,企业目的是为了人为调减企业利润,从而少缴或不缴所得税,那么企业应该是严格禁止这种行为的。这其实就是为了逃避税务的造假行为,性质恶劣,应该杜绝。

如果是真实成本,但是由于种种原因,合作方不提供成本发票,那么企业要怎么处理呢?根据会计准则,企业账务应该真实、准确的记录企业交易,因此,尽管企业没有取得成本发票,但是也需根据付款凭据、入库单等依据正确记录账务。

但是根据税法的规定,没有取得发票的成本不能进行税前扣除,因此企业在申报企业所得税时,需要将没有取得发票的成本从税前扣除项目中进行剔除,也就是说,以税法口径计算出的应纳税所得额会虚高,从而导致企业多缴企业所得税。

如果企业为了逃避无票成本的税款损失,不如实申报应纳税所得额的调整项目,将面临税务稽查的补缴税额以及罚款的风险。

如果企业不想承担多缴所得税的损失,也不想面临税务稽查的风险,使用替代发票的方式,其实面临的难度与风险也是一样的。替代发票将导致账务与实际业务不符,财务数据不真实,同时税务稽查发现替代发票的情况,同样会使企业面临补缴税额以及罚款的风险。

综上,为了避免税务损失与风险,企业应该与正规的合作方进行交易,确保每项交易都取得合规的发票,保证账务真实,税务合规。

我是一服务公司的会计,公司有收入没成本,今年要交几十万的企业所得税,老板让我做假账,我不想做,

没有成本不会连费用都没有过吧,可以做一些费用入账,比如办公用品,业务宣传费用啊,临时工工资啊,只要有发票,就都可以入账啦,办公用品的发票很好开的,去超市买回来的东西,开发票都可以开成办公用品发票,但切忌,跟领导说好了,所有的费用的账务处理,还是要有发票的,(虽然实际没有发生)如果没有发票,即使到了到了税务稽核,也还是过不去的,另外,你可以参考一下同行业的经营状况,以及利润率,如果差异太大,税务也还是会发现的,这些都要跟领导说好了,你也要自己提前做一下功课。一点建议而已

小规模纳税人有收入但没有成本费用发票,企业所得税如何缴?

随着国家减税政策力度的加大,2019年初新注册企业越来越多。作为企业的老板,有销售收入却没有成本发票,你知道如何缴纳企业所得税吗?目前,企业所得税的计算和缴纳方式只有两种。哪种选择更好,要看企业的实际情况!在我看来,提出这种问题的企业,是因为企业主不重视,甚至财务管理不到位造成的。小规模纳税人企业经营规模较小,企业会计基础相对薄弱,管理水平较低。企业应向税务机关申请核定所得税,或申请认定为小型微利企业,并享受所得税优惠政策。

1、 审核和收集

所谓审计征收,是指企业应税销售收入(含非发票收入)减去相关成本费用后,乘以企业所得税税率,从而计算出企业所得税的应纳税额。需要注意的是,成本发票应提供合法的扣除凭证。不符合扣除条件的业务凭证,一律不税前扣除!

关于2019年企业所得税优惠政策,对符合小微企业优惠条件的企业,企业所得税税率为:应纳税所得额不超过100万元的,按应纳税所得额的5%,100万元至300万元部分的10%!小规模纳税人开具销售发票,无相关成本发票。最极端的结果是,只要开出300万元的发票,就只需要缴纳25万元的企业所得税,这对企业来说确实是好事。

2验证和收集

选择查看所得税的征收情况,多采用事先核定的所得税征收率的方式!虽然税法明确规定了相关扣除项目和金额,但大多数中小企业没有合法的扣除证明。应纳税所得额与所得额基本一致。如果核定7%的利润,乘以5%的企业所得税税率,实际征收率为0.35%!

2、 总而言之

对于上述两种计税方法,企业应根据自身实际情况选择适合自己主体的方法。但我个人认为,审计征收是大势所趋,核定征收将逐步取消!目前,不少省市已停止审批征收。再者,只有取得相关成本发票,建立健全财务会计制度,准确记账和纳税申报,才能反映企业的经营状况。

没有发票的实体经济业务,不是是否要做会计核算,而是必须以实际核算为基础!虽然在正常情况下,白条不能在所得税前扣除,但最终结算时必须增加成本!那是正常的账目,在最后结算时增加的是!

3、 现在我们来谈谈这个主题,企业所得税如何缴纳?

企业所得税仍然遵循会计账簿原则作为重要依据。根据会计账簿的相关信息,填写决算内容。如果属于白条部分,必须分门别类,分类汇总。根据税法的有关规定,不能税前扣除!一句话,就是税收!

只有开出去的票,没有成本发票怎么办?

那你这业务不正常的

有卖货

肯定有原料进来,或者说进货的

这个不用想的,你购买货物要开发票的!